Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2372182

Číslo faktúry 2372182
Dátum zverejnenia faktúry 25.01.2023
Dátum doručenia faktúry 12.01.2023
Dátum splatnosti 18.01.2023
Dátum úhrady 19.01.2023
Objednávateľ Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Názov dodávateľa / adresa / IČO Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/
Predmet Pranie rohoží, prenájom
Link zmluvy na crz.gov.sk https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf
Objednávky
Suma faktúry 75,60
Uhradená suma 75.60 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00