Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. FA22000771

Číslo faktúry FA22000771
Dátum zverejnenia faktúry 05.01.2023
Dátum doručenia faktúry 28.12.2022
Dátum splatnosti 04.01.2023
Dátum úhrady 30.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO EuroServis AERO s.r.o. Metloviska 576/14 900 43 Kalinkovo /52638081/
Predmet Chránené dátové úložisko
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 393/2022
Suma faktúry 366,00
Uhradená suma 366,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00