Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. OF220589

Číslo faktúry OF220589
Dátum zverejnenia faktúry 02.01.2023
Dátum doručenia faktúry 13.12.2022
Dátum splatnosti 11.01.2023
Dátum úhrady 21.12.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /33715513/
Predmet Kancel. materiál
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 357/2022
Suma faktúry 679,36
Uhradená suma 679,36 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00